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咸阳市TG体育人民政府
发布时间:2023-11-01 17:19:46 浏览:[ ]次

  TG体育2、协助市委研究制定政法工作的方针、政策,对全市政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;

  4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合全市实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

  5、支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合;

  9、研究、指导政法队伍建设和政法部门领导班子建设,协助党委组织部门考察、管理全市政法部门领导干部;

  内设机构7个,分别是:办公室、政治部、执法监督科、综合科、基层科、组织协调科、信息综合科。

  积极防控“五种风险”:防控“”风险、暴恐袭击风险、社会稳定风险、公共安全风险、网络安全风险。

  深入推进“四大建设”:深入推进平安咸阳、法治咸阳、过硬队伍建设和智能化建设。

  认真履行“四大职能”:履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务。

  努力创造“四个环境”:奋力开创新时代全市政法工作新局面,为建设富强人文健康新咸阳创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

  具体任务是:坚持深入开展“六反十打”专项行动这个总抓手。在去年开展“四反十打”专项行动的基础上,增加反非法集资、反诈骗两项重点任务,全面落实政法综治维稳各项工作措施,实现十六类违法犯罪现象明显减少,社会风气明显好转,人民群众对社会治安满意率和政法队伍满意率持续提高,为爬坡过坎追赶超越贡献政法力量。

  截止2018年底,本部门人员编制28人,其中行政编制28人、事业编制0人;实有人员26人,其中行政26人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

  1. 2018年度部门预算收入697.17万元,较上年减少111.09万元,主要原因是本年度实有人数减少。部门预算支出697.17万元,较上年减少111.09万元,主要原因是本年度实有人数减少。

  2. 2018年度部门预算收入697.17万元,较上年减少111.09万元,主要原因是本年度实有人数减少。

  3. 2018部门预算支出697.17万元,较上年减少111.09万元,主要原因是本年度实有人数减少。

  1.2018年度财政拨款收入697.17万元,较上年减少111.09万元,主要原因是本年度实有人数减少。财政拨款支出697.17万元TG体育,较上年减少111.09万元,主要原因是本年度实有人数减少。

  2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

  2018年度一般公共预算财政拨款支出697.17万元,其中:行政运行(2013601)支出345.20万元;其他事务支出(2013699)支出280.35万元;其他一般公共服务 (2019999) 支出2.30万元;机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出42.58万元;住房公积金(2210201)支出26.74万元。

  3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出416.82万元,其中:人员经费支出393.57万元;公用经费支出23.25万元。

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.69万元,比上年减少2.75万元,主要原因是严格控制“三公经费”的支出。

  2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,与上年保持一致,主要原因是严格控制因公出国(境)支出。

  2018年购置车辆0台,支出0万元,与上年保持一致,主要因为公车改革无公务用车购置费用;公务用车运行维护费支出3.69万元,较上年减少0.11万元,主要是因为公车改革后严格控制公务用车运行维护费支出。

  2018年公务接待0批次,0人次,支出0万元,比上年减少2.64万元,主要原因是严格控制公务接待的批次及标准。

  2.2018年度培训费支出1.46万元,比上年增加0.50万元,主要原因是履职性项目业务培训支出增加。

  3.2018年度会议费支出11.26万元,比上年增加6.48万元,主要原因是履职性项目业务会议支出增加。

  根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目7个,共涉及资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

  2018年机关行政运行经费支出23.25万元,较上年度减少13.15万元,主要原因是本年度实有人数减少。

  截至2018年末,本部门所属单位共有车辆4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

  1. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  2.商品与服务支出:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费TG体育、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费TG体育、公务用车运行维护费以及其他费用。

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